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Este ajuda tem como finalidade auxiliar a configuração de impostos. | Este ajuda tem como finalidade auxiliar a configuração de impostos. | ||
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+ | *A partir da versão 4.3.05 A tela de '''CSLL''' foi modificada. | ||
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c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em '''Salvar'''. | c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em '''Salvar'''. | ||
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c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em '''Salvar'''. | c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em '''Salvar'''. | ||
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*'''Descrição:''' A descrição do ICMS S.T. | *'''Descrição:''' A descrição do ICMS S.T. | ||
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*'''Notificar Vencimento de imposto:''' Exibe na janela de notificação do Calima quantos dias faltam para o vencimento do ICMS S.T.. | *'''Notificar Vencimento de imposto:''' Exibe na janela de notificação do Calima quantos dias faltam para o vencimento do ICMS S.T.. | ||
*'''Notificar o cliente/responsável por Connect/email sobre o vencimento a receber:''' Envia um e-mail para o cliente/responsável informando sobre o vencimento do ICMS S.T. | *'''Notificar o cliente/responsável por Connect/email sobre o vencimento a receber:''' Envia um e-mail para o cliente/responsável informando sobre o vencimento do ICMS S.T. | ||
+ | *'''Vencimento no segundo mês subsequente:''' '''A partir da versão 4.3.04 foi implementada essa opção.''' Ao marcar essa opção a entrada em estabelecimento de contribuinte sujeito as normas do regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte - simples nacional, até o último dia do segundo mês subsequente ao da entrada. | ||
*'''Recolhimento Mínimo:''' Valor mínimo a ser recolhido para o imposto de ICMS S.T. | *'''Recolhimento Mínimo:''' Valor mínimo a ser recolhido para o imposto de ICMS S.T. | ||
Este ajuda tem como finalidade auxiliar a configuração de impostos.
a) Acesse Módulo Fiscal -> Manutenção -> Imposto -> Configurações.
a) Para fazer a configuração, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Configurações -> COFINS
b) Na tela "Configuração do COFINS" clique em Incluir.
c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em Salvar.
a) Para fazer a configuração, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Configurações -> CSLL
b) Na tela Configurações CSLL clique em Incluir.
c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em Salvar.
a) Para fazer a configuração, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Configurações -> ICMS
b) Na tela Configuração do ICMS clique em Incluir.
c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em Salvar.
a) Para fazer a configuração, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Configurações -> ICMS S.T.
b) Na tela Configuração do ICMS S.T. clique em incluir
c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em Salvar.
a) Para fazer a configuração, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Configurações -> ICMS D.A
b) Na tela Configuração do ICMS D.A. clique em incluir
c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em Salvar.
a) Para fazer a configuração, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Configurações -> ICMS Difal
b) Na tela Configuração do ICMS Difal clique em incluir
c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em Salvar.
d) Preencha os dados da Configuração do ICMS Difal - UF
a) Para fazer a configuração, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Configurações -> IPI
b) Na tela Configuração do IPI clique em incluir
c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em Salvar.
*Recolhimento Mínimo: Valor mínimo a ser recolhido para o imposto de IPI
a) Para fazer a configuração, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Configurações -> IRPJ
b) Na tela Configurações IRPJ clique em Incluir.
c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em Salvar.
a) Para fazer a configuração, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Configurações -> IRRF
b) Na tela Configuração do IRRF clique em incluir
c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em Salvar.
a) Para fazer a configuração, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Configurações -> PIS
b) Na tela Configuração do PIS clique em incluir
c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em Salvar.
A partir da versão 4.3.02 o padrão das alíquotas foram modificadas para:
a) Para fazer a configuração, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto >Configurações > Retenção da Fonte
b) Na tela Configuração da Retenção da Fonte clique em Incluir.
c) Preencha os dados necessários e clique em Salvar.
a) Para fazer a configuração, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto >Configurações > Simples Nacional
b) Na tela Configuração do Simples Nacional clique em Incluir.
c) Preencha os dados necessários e clique em Salvar.
d) Preencha os dados da Segregação do simples nacional.
a) Para fazer a configuração, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto >Configurações > Situação Especial do ICMS
b) Na tela Situação Especial do ICMS clique em Incluir.
c) Preencha os dados necessários e clique em Salvar.
a) Para fazer a configuração, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto >Configurações > Situação Especial do IPI
b) Na tela Situação Especial do IPI clique em Incluir.
c) Preencha os dados necessários e clique em Salvar.
Para que o Calima faça a notificação via e-mail/connect o responsável da Empresa deve possuir um E-mail cadastrado. No imposto deverá ter "Configurações de Notificação" preenchidas.
Marque Notificação Vencimento de Imposto, Dias de Antecedência do Vencimento e Notificar o cliente/responsável por Connect/email, sobre o vencimento do Imposto.
Caso marcado Notificar o cliente/responsável por Connect/email, sobre o vencimento do Imposto conforme os dias de antecedência marcados será enviado um e-mail avisando do vencimento do imposto como o exemplo abaixo.
Caso marcado somente Notificação Vencimento de Imposto e informado os Dias de Antecedência do Vencimento a notificação só será exibido na janela de notificações do Calima.