(Redirecionado de Geração do SPED EFD ICMS IPI)
A Escrituração Fiscal Digital – EFD é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte.
Este arquivo deverá ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente SPED.
A partir de sua base de dados, a empresa deverá gerar um arquivo digital de acordo com leiaute estabelecido em Ato COTEPE, informando todos os documentos fiscais e outras informações de interesse dos fiscos federal e estadual, referentes ao período de apuração dos impostos ICMS e IPI. Este arquivo deverá ser submetido à importação e validação pelo Programa Validador e Assinador (PVA) fornecido pelo SPED.
Para visualizar como calcular os impostos acesse os ajudas: Calcular Impostos Federais em Regime de Caixa e Como Calcular Impostos
Inclusão do registro 0002 - Classificação Do Estabelecimento Industrial ou Equiparado a Industrial: O registro deve ser informado quando o campo IND_ATIV do registro 0000 for igual a “0”. Quando existir mais de um tipo de modalidade, informar a classificação que for mais relevante no estabelecimento.
OBS: No Calima quando o Tipo de Empresa for Industria e o período de geração maior ou igual a 2020.
OBS2: Para geração do mesmo é necessário informar a classificação do estabelecimento(caso não seja informado o valor padrão será 09 - Outros).
C130; C180, C181, C185, C186, C191, C330, C380, C410, C430, C430, C480, C591, C595, C810, C815, C870, C880, D360, H030, 1250, 1255, 1700, 1710, 1960, 1970, 1970, 1975 e 1980.
==> A partir de 01/01/2021
Base Legal: [[1]]
C180, C185, 1250 e filhos.
==> A partir de 01/01/2021
Base Legal: [[2]]
C116, , C165, C174, C176, C179, C180, C185, C330, C380, C430, C480, C495, C800, C815, C850, C860 e C890
==> A partir de 01/01/2021
Base Legal: [[3]]
* Paraná:
C180, C185, C330, C380, C430, C480, C870, C880, H030, 1250 e 1255 (todos incluídos na versão 3.0.3)
==> A partir de 14/10/2019
Base Legal: [[4]]
0210, 1200, 1210, 1700, 1710, 1960, 1970, 1975, 1980, B001, B020, B025, B030, B035, B350, B420, B440, B460, B470, B500, B510, B990, C116, C140, C141, C165, C179, C191, C350, C370, C390, C460, C470, C495, C591, C600, C601, C610, C690, C800, C850, C860, C890, D600, D610, D690, E115.
==> A partir de 01/01/2021
Base Legal: [[5]] [[6]] [[7]] [[8]]
C180
==> A partir de 01/01/2021
C180, C185, C330, C380, C430, C430, C480, C810, C815, C870, C880, H030
==> A partir de 01/01/2020
Base Legal: [[11]] [[12]] [[13]]
O Bloco B é uma das obrigações acessórias, que deverá ser informado no Sped Fiscal pelos contribuintes de ISS do Distrito Federal. Para os demais contribuintes deverão ser gerado apenas os registros de abertura e encerramento do Bloco B.
Este registro deve ser gerado para cada documento fiscal código 01, 03, 3B, 04, 08, 55 e 65, para os registros das aquisições e prestações de serviços sujeitas ao ISS.
Este registro deve ser gerado para registrar de forma detalhada, por combinação de alíquota de incidência do ISS e Item da Lista de Serviços da Lei Complementar 116/2003, os valores informados no registro B020 “pai” (ou seja, o registro B020 que imediatamente o antecede no arquivo).
Este registro deve ser gerado para registrar de forma detalhada, por combinação de alíquota de incidência do ISS e Item da Lista de Serviços da Lei Complementar 116/2003, os valores totais das prestações de serviços realizadas no período.
Este registro deve ser gerado para registrar os valores retidos tanto referentes às prestações (declarante na condição de prestador) quanto às aquisições (declarante na condição de tomador). Os valores são informados por tomador e/ou prestador conforme o tipo de operação.
Este registro deve ser gerado para registrar os totais referentes às prestações de serviço do declarante e para apurar os valores a recolher do ISS próprio, do ISS retido pelo declarante na condição de tomador e do ISS Uniprofissional.(ISS Uniprofissional depende de cadastro previo de informações na tela 10)
Este registro deve ser gerado para registrar o valor das receitas, a quantidade de profissionais habilitados e o valor do ISS a recolher das Sociedades Uniprofissionais.
Antes de gerar o Registro B500 é necessário realizar o cadastro de Obrigações a Recolher e Sociedade Uniprofissional - Empregados e Sócios. Primeiramente acessaremos: Manutenção> Sociedade Uniprofissional - Empregados e Sócios.
Na tela "Manutenção de Sociedade Uniprofissional - Empregados e Sócios" clique em "Incluir".
Para incluir um novo Empregado ou Sócio preencha as informações abaixo e clique em "Salvar".
Após o cadastro de Sociedade Uniprofissional - Empregados e Sócios. É necessário realizar o cadastro do ISS a Recolher. Para isso acesse: Manutenção> Imposto> Obrigações a Recolher > ISS.
Na tela "Manutenção de Obrigações do ISS a Recolher" clique em "Incluir".
Preencha os dados referentes a Obrigação a Recolher, e informe os Empregados / Sócios, após clique em "Salvar".
Regras de cadastro UniProfissional (Módulo Fiscal > Manutenção > Sociedade Uniprofissional - Empregados e Sócios).
a) O número de sócios deve ser maior ou igual a um
b) O número de profissionais não habilitados não pode ser maior que o dobro do número de sócios
c) O valor do ISS informado no cadastro Módulo Fiscal > Manutenção > Impostos > Obrigações a Recolher > ISS de levar em consideração o valor mensal devido por profissional habilitado de acordo com a tabela 4.6.1 vezes a quantidade de Funcionário/sócios Habilitados
Ex: Funcionário/sócios Habilitados = 2 valor mensal devido por profissional habilitado = 297.04 (valor de acordo com a tabela 4.6.1) Valor as ser informando no campo Valor do ISS = 594.08
Tabela disponivel em: SpedTabelas. Selecione as opções conforme a imagem abaixo.
Este registro deve ser gerado para registrar as informações de cada um dos profissionais (sócios, empregados habilitados e empregados não habilitados) da sociedade uniprofissional.
Para gerar o registro B510 deve ser feito a configuração de Obrigações a Recolher e Sociedade Uniprofissional - Empregados e Sócios. que foram exemplificadas no registro B500.
Informação:
Se a UF da nota (entrada ou saída) for difente da UF da empresa e o modelo dela for 55 e ela estiver ativa, o sistema gera 1 registro C101 com o valor total do ICMS para FPC, o valor total do ICMS para UF de origem e o valor total do ICMS para UF de destino.
O registro C113 tem por objetivo informar, detalhadamente, outros documentos fiscais que tenham sido mencionados nas informações complementares do documento que está sendo escriturado no registro C100, exceto cupons fiscais, que devem ser informados no registro C114. Enquanto o registro C114 será utilizado para informar, detalhadamente, nas operações de saídas (nas operações de entradas, somente informar quando o emitente do cupom fiscal for o próprio informante do arquivo.), cupons fiscais que tenham sido mencionados nas informações complementares do documento que está sendo escriturado no registro C100.
a) Em seu Módulo Fiscal, acesse o Menu Manutenção > Entrada/Saída > Lançamento, clique em "Incluir".
b) Aba informações complementares > "Adicionar".
c) Preencha a "Informação Complementar" e a "Descrição Complementar", na aba Documentos Referenciados clique em "Adicionar".
d) Na Tela "Documentos Referenciados", Inclua os dados específicos sobre Documentos Referenciados (registro C113), salve para manter a configuração.
e) Na aba Cupons referenciados clique em "Adicionar".
f) Na tela "Cupons Referenciados", Inclua os dados específicos sobre Cupons Fiscais Referenciados (registro C114), salve para manter a configuração.
g) Salve os lançamentos fiscais contendo os dados de documentos/cupons referenciados. Será necessário apurar o imposto ICMS para o período no qual os lançamentos foram realizados. Clique em: Como Calcular Impostos caso tenha duvida sobre como apurar impostos.
f) Tendo realizado todas as configurações, lançamentos fiscais com documentos/cupons referenciado e apuração de ICMS, conforme descrito anteriormente, a geração do SPED Fiscal para a referência adequada poderá ser feita por meio da tela disponível em Arquivos Digitais > Exportação > SPED – Escrituração Fiscal Digital. No arquivo gerado, estarão disponíveis os registros C113 e C114.
OBSERVAÇÕES:
Informações complementares das operações de entrada de mercadorias sujeitas à substituição tributária (código 01, 1B, 04 e 55)
O Sistema utiliza para este registro os valores relativos a Substituição tributária contidas nos itens das notas de ENTRADA.
Informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária (código 01, 1B, 04 e 55)
O Sistema utiliza para este registro os valores relativos a Substituição tributária contidas nos itens das notas de SAÍDA.
O registro C197 tem por objetivo detalhar outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores do documento fiscal do registro C195, que podem ou não alterar o cálculo do valor do imposto.
Para gerar este registro no SPED Fiscal, o Calima disponibilizou novos recursos onde serão realizadas as configurações necessárias.
a) Em seu Módulo Fiscal, acesse o menu Manutenção > Ajuste e Informações de Documentos Fiscais, esses dados são utilizados para a correlação entre Observações Padrões e Produtos.
Observação: o registro C197 irá considerar diferentes apurações, de acordo com o código de ajuste utilizado.
b) Em seu Módulo Fiscal, acesse o menu Manutenção > Observação padrão de Lançamento.
c) Os códigos de ajuste poderão ser relacionados a cada uma das observações padrões.
d) O lançamento das notas deverá ser realizado na nova tela disposta no Módulo Fiscal > Manutenção > Entrada/Saída > Lançamento, selecione uma nota e clique em "Alterar" ou clique em "Incluir" para adicionar uma nova nota.
e) Acesse a Aba Produtos > Aba itens, selecione um produto e clique em "Alterar" ou clique em "Incluir" para adicionar um novo produto .
f) Ao inserir itens de Produtos, o campo destinado à observação padrão estará localizado na parte inferior da aba Geral. Neste campo, deverá ser informada uma observação padrão configurada conforme as orientações anteriores.
OBS.: para gerar o registro com base em notas contendo somente divisão de produtos, basta inserir manualmente a observação padrão configurada na aba Observações.
Observação: o registro C197 será gerado somente para lançamentos de entrada/saída cuja espécie é dos seguintes tipos:
g) Após inserir os Itens de Produtos, acesse as informações sobre a Divisão criada e, na aba Observações, será possível verificar que a observação padrão informada para os itens estará presente na listagem. Preencha os campos necessários e salve a nota.
OBS.: ao acessar os dados da observação criada, serão exibidos os campos específicos para preenchimentos dos valores sobre créditos da nota, desde que, o código de ajuste utilizado seja adequado à operação. Ex. de código de ajuste – MG10000004.
h) Tendo realizado todas as configurações e lançamentos de entrada/saída, conforme descrito anteriormente, a geração do SPED Fiscal para a referência adequada poderá ser feita por meio da tela disponível em Arquivos Digitais > Exportação > SPED – Escrituração Fiscal Digital. No arquivo gerado, estará disponível o registro C197.
IMPORTANTE: A partir da versão 4.1.07 o valor de icms do registro c197 para as empresas de MG irão ser acrescidos do valor do FEM/FCP, desde que sejam informados na tela de Observação Padrão dentro das notas.
O registro C320 e formado a partir da CST dos produtos, portanto é preciso que tenha preenchido a CST pertinente de cada produto da referência.
Informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária (código 02)
O Sistema busca os dados dos itens contidos nos lançamentos de saída e utiliza os valores relativos à ST para preencher este registro.
Informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária (código 02)
O Sistema busca os dados dos itens contidos nos lançamentos de saída e utiliza os valores relativos à ST para preencher este registro.
Informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária (código 02, 02D e 60)
O Sistema busca os dados dos itens contidos nos lançamentos de saída e utiliza os valores relativos à ST para preencher este registro.
Informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária (código 02)
O Sistema busca os dados dos itens contidos nos lançamentos de saída e utiliza os valores relativos à ST para preencher este registro.
Se a CFOP (campo C490 do validador PVA) estiver entre os valores 5400-5450 ou 6400-6500 ou a CST do produto for "060" e o valor do ICMS ST do produto (campo C420 do validador PVA) for maior que zero, o sistema irá zerar o valor do ICMS ST e colocará o valor em ICMS ST Repasse, para que o mesmo não seja contabilizado no valor total. Seguindo a regra:
Informações do Fundo de Combate à Pobreza – FCP na NF3e (código 66)
O Sistema preenche este registro com as valores do Fundo de Combate a Pobresa ICMS e ICMS-ST dos itens das notas de ENTRADA.
Observações do Lançamento Fiscal (códigos 06, 28, 29 e 66)
Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes de documento fiscal.
Itens do documento do cupom fiscal eletrônico – SAT (CF-E-SAT) (código 59).
Informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária (CF-E-SAT) (código 59).
Registro C800 - CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT (CF-E-SAT).
Registro C850 - REGISTRO ANALÍTICO DO CF-E-SAT.
Registro C860 - IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO SAT - CF-e Perfis B e C.
Itens do documento do cupom fiscal eletrônico – SAT (CF-E-SAT) (código 59),
Informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária (CF-E-SAT) (código 59).
Registro C890 - RESUMO DIÁRIO DO CF-E-SAT (CÓDIGO 59) POR EQUIPAMENTO -CF-E - Perfis B e C.
1 Sistema busca o tipo de emitente, o código do fornecedor, o modelo, a situação, a abreviação da série, a sub série, o número, a data de emissão e de entrada, o tipo de frete, o valor total, o valor total de descontos (produtos + serviços), o valor total dos serviços, a base do ICMS, o valor do ICMS/ICMS não tributado e a conta de crédito relacionada uma das divisões produtos das notas de entradas ativas da empresa (matriz e filias) que possuem data de entrada dentro do período de apuração e sejam dos modelos '07', '08', '8B', '09', '10', '11', '26', '27' e '57'.
1.1 O tipo de operação é "aquisição".
2 Sistema busca o tipo de conhecimento de transporte, a chave, o código da CFOP, o código do fornecedor, o modelo, a situação, a abreviação da série, a sub série, o número, a data de emissão e de entrada, o tipo de frete, o valor total, a base do ICMS, o valor do ICMS/isento do ICMS, a conta crédito relacionado ao conhecimento, a alíquota do ICMS e o código da origem da mercadoria ou o código da situação tributária com CST dos conhecimentos de transporte de entrada ativas da empresa (matriz e filias) que possuem data de entrada dentro do período de apuração e sejam dos modelos '07', '08', '8B', '09', '10', '11', '26', '27' e '57'.
2.1 O tipo de emitente é sempre "terceiro", o tipo de operação é "aquisição".
2.2 O valor de desconto e do ICMS parcela reduzia é sempre 0.
2.3 O valor dos serviços e o mesmo do valor total da CT
2.4 Conversão do Tipo de Frete
No Calima-Model e Banco Calima o Tipo de Frete é identificado como: cif(1), fob(2), outros(0), semFrete(9);
No Sped-Fiscal o Tipo de Frete é identificado como: emitente(0), destinatário/remetente(1), terceiro(2), semFrete(9);
Conversão de valores para geração do SPED Registro D100 Se Tipo Frete Calima = 0 então Tipo Frete SpedFiscal = Terceiro; Se Tipo Frete Calima = 1 então Tipo Frete SpedFiscal = Emitente; Se Tipo Frete Calima = 2 então Tipo Frete SpedFiscal = DestinatarioRemetente; Se Tipo Frete Calima = 9 então Tipo Frete SpedFiscal = SemFrete;
Obs: CIF - Remetente Tomador - Paga o Frente / FOB - Destinatário Tomador - Paga o Frente
3 Sistema busca o código do cliente, o modelo, a situação, a abreviação da série, a sub série, o número, a data de emissão e de saída, o tipo de frete, o valor total, o valor total de descontos (produtos + serviços), o valor total dos serviços, a base do ICMS, o valor do ICMS/ICMS não tributado e a conta de crédito relacionada uma das divisões produtos das notas de saída ativas da empresa (matriz e filias) que possuem data de entrada dentro do período de apuração e sejam dos modelos '07', '08', '8B', '09', '10', '11', '26', '27' e '57'.
3.1 O tipo de emitente é sempre "próprio", o tipo de operação é "prestação".
4 Sistema busca o tipo de conhecimento de transporte, a chave, o código da CFOP, o código do cliente, o modelo, a situação, a abreviação da série, a sub série, o número, a data de emissão e de saída, o tipo de frete, o valor total, a base do ICMS, o valor do ICMS, a conta crédito relacionado ao conhecimento, a alíquota do ICMS e o código da origem da mercadoria ou o código da situação tributária com CST dos conhecimentos de transporte de entrada ativas da empresa (matriz e filias) que possuem data de entrada dentro do período de apuração e sejam dos modelos '07', '08', '8B', '09', '10', '11', '26', '27' e '57'.
4.1 O tipo de emitente é sempre "próprio", o tipo de operação é "prestação".
4.2 O valor de desconto, do ICMS parcela reduzia, ICMS não tributado e dos serviços é sempre 0.
5 Para cada item encontrado em 1, 2, 3 ou 4
5.1 Sistema gera um registro D100 com as informações obtidas nos itens.
5.2 Se for notas de saída, o sistema gera os registros D110 e D120
5.3 Se for conhecimento de transporte de saída e o modelo for 08 e 08B, sistema gera o registro D130.
5.4 Sistema gera os registros D190 e D195.
1.Na geração do registro D100, os códigos do município origem/destino são definidos pelo preenchimento dos campos "Início da Operação" e "Fim da Operação" no cadastro de CT-e do Calima (caso o modelo for 67, de acordo com a documentação do SPED o município origem será o da empresa).
Para visualizar os campos acesse Manutenção> Entrada/Saída > Conhecimento de Transporte.
2. Para efetuar a geração do registro é preciso marcar a opção "Gerar Saídas" na rotina Arquivo Digitais > Exportação > SPED EFD - ICMS IPI > Configurações.
Se a UF da nota (entrada ou saída) for difente da UF da empresa e o modelo dela for 57 e ela estiver ativa, o sistema gera 1 registro D101 com o valor total do ICMS para FPC, o valor total do ICMS para UF de origem e o valor total do ICMS para UF de destino.
O registro D300 o deve ser apresentado por todos os contribuintes prestadores dos serviços de transporte de passageiros e bagagens. A consolidação deve ser feita obedecendo à combinação CST, CFOP e Alíquota, considerando o modelo, série e subsérie. Enquanto o registro D310 tem por objetivo agrupar por município de origem os valores dos documentos fiscais resumidos no registro D300.
Para gerar este registro no SPED Fiscal, o Calima disponibilizou novos recursos onde serão realizadas as configurações necessárias.
a) As espécies (listadas abaixo) destinadas ao registro de transporte de passageiros e bagagem devem ser configuradas para que o preenchimento do campo Cliente não seja obrigatório durante a realização dos Lançamentos. Para realizar esta configuração, basta acessar a tela disponível no Módulo Fiscal > menu Tabelas > Espécie, selecione a espécie e clique em "alterar".
b) A opção sobre a exigência sobre o preenchimento do campo Participante (cliente) deve ser selecionada.
Espécies específicas para o registro D300:
a) Lançamentos de Saída deverão ser realizado através da tela disposta no Módulo Fiscal > menu Manutenção > Saída > Lançamento, clique em "Incluir".
b) Estes lançamentos deverão ser de espécies determinadas(listadas acima) e possuir uma divisão de produto (criada manualmente) contendo dados de ICMS.
c) Além disso, campos específicos estão dispostos em uma tela extra (botão Opções – campo inferior esquerdo) e, estes também devem ser preenchidos.
a) Havendo realizado os procedimentos acima, será necessário apurar o imposto ICMS para o período no qual os lançamentos foram realizados.
Acesse o link: Como Calcular Impostos caso tenha duvida sobre como apurar impostos.
b) Tendo realizado todas as configurações, lançamentos de bilhetes de passagem e bagagem e apuração de ICMS, conforme descrito anteriormente, poderá ser feita a geração do SPED Fiscal para a referência adequada, no arquivo gerado, estarão disponíveis os registros D300 e D310.
O registro D197 tem por objetivo detalhar outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores do documento fiscal do registro D195, que podem ou não alterar o cálculo do valor do imposto.
Para gerar este registro no SPED Fiscal, o Calima disponibilizou novos recursos onde serão realizadas as configurações necessárias.
a) Em seu Módulo Fiscal, acesse o menu Manutenção > Ajuste e Informações de Documentos Fiscais, esses dados são utilizados para a correlação entre Observações Padrões e Produtos.
Observação: o registro D197 irá considerar diferentes apurações, de acordo com o código de ajuste utilizado.
‘Valor da Base de Cálculo do ICMS’, ‘Valor do ICMS’ e ‘Valor do ICMS Outros’;’
‘Valor da Base de Cálculo do ICMS ST’ e ‘Valor do ICMS ST’;
b) Em seu Módulo Fiscal, acesse o menu Manutenção > Observação padrão de Lançamento.
c) Os códigos de ajuste poderão ser relacionados a cada uma das observações padrões.
d) O cadastro dos conhecimentos de transporte deverá ser realizado na tela disposta em sue modulo Módulo Fiscal > Manutenção > Entrada/Saída > Conhecimento de Transporte, selecione o conhecimento de transporte e clique em "Alterar" ou clique em "Incluir" para cadastrar um novo conhecimento de transporte.
e) Ao preencher os campos, será necessário informar a Observação configurada anteriormente, no campo Observação Padrão.
Observação: o registro D197 será gerado somente para conhecimentos de transporte de entrada/saída cuja espécie seja dos seguintes tipos:
f) Tendo realizado todas as configurações e lançamentos de entrada/saída, conforme descrito anteriormente, a geração do SPED Fiscal para a referência adequada poderá ser feita por meio da tela disponível em Arquivos Digitais > Exportação > SPED – Escrituração Fiscal Digital. No arquivo gerado, estará disponível o registro D197.
O registro D400 tem por objetivo a apresentação dos documentos emitidos pelas agências, postos, filiais ou veículos de estabelecimentos que executam serviços de transporte com inscrição centralizada, quando autorizados pelo fisco estadual.
a) Agências, Postos e Filiais podem ser cadastrados através da tela disposta em Módulo Fiscal > Manutenção > Participante – Fornecedor/Cliente/Transportadora, ao acessar clique em "Incluir".
b) Ao acessar a tela de cadastro, preencha os dados, será necessário marcar o campo Agência/Posto/Filial destinado à identificação do tipo de participante.
c) Em seguida, para realizar o lançamento acesse a tela Manutenção > Saída > Resumo Movimento Diário.
d) Selecione a espécie "RMD – Resumo Movimento Diário" e informe no campo específico a Agência/Posto/Filial de interesse. Além disso, devem ser inseridos documento relacionados de espécies destinadas ao serviço de transporte clicando no botão de "Incluir".
Observação: Tipos de espécie necessários aos documentos relacionados (não emitidos por ECF):
e) Havendo cadastrado todos os movimentos diários, será necessário apurar o imposto ICMS para o período no qual os lançamentos foram realizados.
Acesse o link: Como Calcular Impostos caso tenha duvida sobre como apurar impostos.
f) Tendo realizado todas as configurações, lançamentos de resumo movimento diário e apuração de ICMS, conforme descrito anteriormente, a geração do SPED Fiscal para a referência adequada poderá ser feita. No arquivo gerado, estará disponível o registro D400.
Este registro tem por objetivo informar os itens das Notas Fiscais de Serviços de Comunicação (código 21 da Tabela Documentos Fiscais do ICMS) e Notas Fiscais de Serviços de Telecomunicação (código 22 da Tabela Documentos Fiscais do ICMS).
a) Para indicar a Classificação no item de nota acesse Módulo Fiscal> Manutenção> Entrada ou Saída > Lançamento.
b) Na tela de "Manutenção de Lançamentos" selecione o lançamento e clique em alterar. Na aba "Produtos" acesse a aba "Itens" inclua um novo item clicando no ícone "+" ou alterando um existente.
c) Selecione a "Classificação", referente aos Serviços de Telecomunicação(modelo 21 e 22) ou de Energia Elétrica(modelo 06), após, clique em "Salvar" para manter a alteração.
Neste Registro o sistema busca várias informações complementares do ICMS contidas na rotina Módulo Fiscal > Manutenção -> Imposto -> Informações Complementares do ICMS, como também da apuração do ICMS caso tenha sido realizada no período indicado na tela de geração.
Este registro tem por objetivo discriminar todos os ajustes lançados de débitos e créditos.
a) Acesse Manutenção -> Imposto -> Informações Complementares do ICMS
b) Acesse a aba Créditos e campos 71 - Outros Créditos e clique em incluir
c) Informe a Descrição e o Valor da Informação Complementar do ICMS
Este registro tem por objetivo detalhar os ajustes do registro E111 quando forem relacionados a processos judiciais ou fiscais ou a documentos de arrecadação, observada a legislação estadual pertinente. Valores recolhidos, com influência na apuração do ICMS – Operações Próprias, devem ser detalhados neste registro, com identificação do documento de arrecadação específico.
a) Acesse Manutenção -> Imposto -> Informações Complementares do ICMS
b) Acesse a aba Débitos e campo 73 - Créditos Transferidos e clique em incluir
c) Informe os dados do documento fiscal que será relacionado
Este registro tem o objetivo de informar os valores declaratórios relativos ao ICMS, conforme definição da legislação estadual pertinente. Esses valores são meramente declaratórios e não são computados na apuração do ICMS.
É somente para empresa que não são optantes pelo Simples Nacional
a) Para efetuar o preenchimento da informação, acesse o seu módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Informações Complementares do ICMS e clique em "Incluir".
b) Informe a referência, acesse a aba "Q.XI Informações Econômicas" e efetue o preenchimento dos campos em questão.
c) Salve para manter a configuração.
Neste registros são aproveitados os valores dos totais de ajustes de débito e crédito calculados durante construção do registro E110, soma o valor do imposto apurado com os débitos e subtrai os créditos.
Para gerar o Registro E200:
Sistema busca os ICMS difal de cada UF calculado no período da geração do arquivo para a empresa em questão. Para cada UF ele gera 1 registro E300 com a UF, a data inicial e a data final da geração.
Para realizar a configuração do ICMS DIFAL para cada UF, acesse Manutenção> Configurações> ICMS DIFAL.
Na tela de "Configuração do ICMS DIFAL" , informe a "Descrição", "Dia Vencimento", "Recolhimento Mínimo" e clique no ícone "+" para inserir uma UF, após clique em "Salvar". É possível configurar o DIFAL para quantas UF's desejar.
Após realizar o cadastro do DIFAL, acesse Processos> Calcular e Consultar Impostos. E clique no botão "Opções"> Abrir Configuração da empresa atual.
Na tela "Configuração da Empresa" selecione a configuração feita anteriormente no campo Config. do ICMS-DIFAL. Salve e calcule os imposto para a empresa antes de Gerar o SPED.
1 Para cada registro E300, o sistema obtêm o valor dos débitos/créditos, dos débitos/créditos para FCP, do crédito anterior, dos outros débitos/créditos, das deduções e o valor extra da apuração associado ao cálculo do ICMS difal (vide cálculo do imposto [4]).
2 Sistema assume como saldo devedor anterior, (o valor de débitos + outros débitos + débitos FCP) - (crédito anterior + créditos + outros créditos + créditos FCP). Se o valor for menor que zero, sistema assume o valor como 0.
3 Sistema assume como valor recolhido, (o valor do saldo devedor anterior - o valor das deduções). Se o valor for menor que zero, sistema assume o valor como 0.
4 Sistema assume como valor de crédito a transportar, (crédito anterior + créditos + outros créditos + créditos FCP) - (valor de débitos + outros débitos + débitos FCP). Se o valor for menor que zero, sistema assume o valor como 0.
5 Se pelo menos 1 dos campos acima for maior que zero, o sistema assume que teve movimentação no período. Caso contrário, assume que não teve movimentação.
6 Sistema gera 1 registro E310 com o indicador da movimentação do período e os valores citados acima.
1 Se o valor dos outros débitos for maior que zero, então o sistema gera 1 registro E311 com esse valor e com código igual UF209999, onde UF é a sigla da UF do ICMS Difal.
2 Se o valor do estorno dos débitos for maior que zero, então o sistema gera 1 registro E311 com esse valor e com código igual UF219999, onde UF é a sigla da UF do ICMS Difal.
3 Se o valor dos outros créditos for maior que zero, então o sistema gera 1 registro E311 com esse valor e com código igual UF229999, onde UF é a sigla da UF do ICMS Difal.
4 Se o valor do estorno dos créditos for maior que zero, então o sistema gera 1 registro E311 com esse valor e com código igual UF239999, onde UF é a sigla da UF do ICMS Difal.
5 Se o valor das deduções for maior que zero, então o sistema gera 1 registro E311 com esse valor e com código igual UF249999, onde UF é a sigla da UF do ICMS Difal.
6 Se o valor do débito especial for maior que zero, então o sistema gera 1 registro E311 com esse valor e com código igual UF259999, onde UF é a sigla da UF do ICMS Difal.
Para cada registro E300, o sistema gera 1 registro com o código 090 (relativo a 'Outras obrigações do ICMS'), com o valor do imposto calculado, sua data de vencimento, referência do cálculo e com o código da receita configurada para aquele imposto (conforme o código genérico ou particular de cada UF disponível em http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal).
Quando a empresa possuir filial, é preciso configurar na filial a opção "Acumular Faturamento das Filiais na Matriz".
a) Em seu módulo Fiscal, acesse a rotina Processos > Calcular e Consultar Impostos > Configuração > Selecionar a empresa > Alterar e efetuar a marcação do campo "Acumular Faturamento das Filiais na Matriz".
OBS.: Após efetuar a marcação, calcule novamente os impostos.
Para empresas optantes pelo Simples Nacional não será gerado informações sobre o bloco G (CIAP – Controle de Crédito do Ativo Permanente). Conforme descrito na LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 [14] art 23.
Os créditos relativos à entrada de mercadorias destinadas ao ativo permanente da empresa devem ser escriturados no livro Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente (CIAP).
O Bloco G armazena as informações do cadastro de bens, movimentação mensal e de cálculos, como também, controla e disponibiliza as informações necessárias, para que a empresa possa integrar o controle de crédito de ICMS sobre os bens patrimoniais à sua solução fiscal.
A partir de janeiro/2011, a escrituração do Bloco “G”, relativo ao CIAP, passou a ser obrigatória para as empresas que apuram créditos de ICMS sobre os bens do ativo imobilizado.
Para a geração do Bloco G (registros G110, G125, G130, G140, 0300, 0305, 0500 e 0600), serão necessárias as seguintes configurações:
a) Serão necessários CFOPs identificados como ativo imobilizado. Para realizar esta configuração, acesse a tela disposta em Mód. Fiscal > Manutenção > Tabelas > CFOP, clique em "Incluir" ou selecione uma CFOP já cadastrada e clique em "Alterar"
b) Selecione a opção Ativo Permanente.
c) Em seguida, notas fiscais de entrada com valores nos campos Valor ICMS;
d) Valores de S.T. Retido ou S.T. a Recolher ou S.T. Pago ou Valor Diferencial de Alíquota devem ser cadastradas no Calima.
e) Já no Módulo Controle Patrimonial, alguns bens devem ser cadastrados com alguns dados referentes a configuração efetuada. Para tal em seu Módulo Controle Patrimonial, acesse o menu Manutenção > Bens e clique em "Incluir"
f) Preencha os bens com a Conta/Grupo, Centro de custo e Entrada relacionada (notas fiscais de entrada configuradas conforme descrito acima).
g) Havendo cadastrado todos os movimentos diários, será necessário apurar o imposto ICMS para o período no qual os lançamentos foram realizados.
Acesse o link: Como Calcular Impostos caso tenha duvida sobre como apurar impostos.
h) Em seguida, a geração do SPED Fiscal para a referência adequada poderá ser feita. No arquivo gerado, estará disponível o Bloco G do CIAP.
O Registro G125 tem o objetivo de informar as movimentações de bens ou componentes no CIAP e a apropriação de parcelas de créditos de ICMS do Ativo Imobilizado.
Inclui-se no conceito de movimentação:
a) Em seu Módulo de Controle Patrimonial acesse o menu Manutenção > Contas e clique em "Incluir".
b) Configure para a conta selecionada, uma conta de Débito e uma conta de Crédito a ser relacionada.
c) Após efetuar o procedimento anterior, acesso o menu Manutenção > Bens e clique em "Incluir".
d) Preencha os seguintes campos de forma relacionada a um produto de uma nota em questão.
e) Salvar para manter a configuração.
f) Ao gerar o SPED Fiscal o registro G125 será gerado.
a) Este registro deve ser informado para discriminar os itens existentes no estoque. Este registro não deve ser informado se o campo 03 (VL_INV) do registro H005 for igual a "0".
b) A partir de janeiro de 2020, todos os itens que forem declarados nos registros C180, C185, C330, C380, C430, C480, C815 e C870 devem ter pelo menos um registro H010, sob um registro H005 com o campo 04 "MOT_INV" = "06" (controle das mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária – restituição/ ressarcimento/ complementação).
O Bloco K se destina a prestar informações da produção e do estoque escriturado pelos estabelecimentos industriais ou a eles equiparados pela legislação federal e pelos atacadistas, podendo, a critério do Fisco, ser exigido de estabelecimento de contribuintes de outros setores (conforme Convênio s/número, de 1970).
Registros atualmente gerados pelo Calima para o BLOCO K : K001, K100, K200, K990
Registros não gerados pelo Calima para BLOCO K: K215, K220, K230, K235, K250, K255, K260, K265, K270, K275, K280, K290, K291, K292, K300, K301, K302
Para gerar este bloco no SPED Fiscal, o Calima utiliza uma lógica (descrita abaixo) para composição do Controle de Produção e Estoque.
Saldo Inicial do Produto (a) + Total de Entradas do Produto (b) – Total de Saídas do Produto (c)
Com base nessas informações, orientamos que nossos clientes preencham os dados necessários:
1) Geração de Inventário :
a) Módulo Fiscal > Processos > Gerar Inventário.
b) Informe a data do inventário e salve.
2) Quantidade Inicial do Produto / Data Inicial do Estoque.
a) Módulo Fiscal > Manutenção > Controle de Estoque > Produto > Incluir/Alterar > aba Dados na Empresa.
b) Preencha com os dados do produto.
3) Lançamentos de Entrada/Saída:
a) Módulo Fiscal > Manutenção > Entrada/Saída > Lançamento.
4) Movimentação Interna:
a) Módulo Fiscal > Manutenção > Controle de Estoque > Movimentação Interna:
Tendo realizado todas as configurações e lançamentos fiscais, conforme descrito anteriormente, a geração do SPED Fiscal para a referência adequada poderá ser feita por meio da tela disponível em Arquivos Digitais > Exportação > SPED – Escrituração Fiscal Digital. Nesta tela, encontra-se a opção de Gerar Bloco K, que deve ser marcada para que no arquivo gerado, estejam disponíveis os dados do Bloco K.
Registro K200 - O Calima busca o valor total de estoque através de uma função interna na base de dados para preencher este registro que, por sua vez visa informar o estoque final escriturado do período de apuração informado no Registro K100, por tipo de estoque e por participante, nos casos em que couber, das mercadorias de tipos 00 – Mercadoria para revenda.
O Sistema busca todas as unidades de medidas nas notas de Entrada/Saída/Inventário/Bens do Ativo Imobilizado (Módulo MCP), excluindo Notas Canceladas com situações (2, 3, 4, 5) e os Modelos '55' para emissão própria, '02', '21', '22', '07', '08', '8B', '09', '10', '11', '26', '27', '57', '06', '28', '29' e '65'.
O registro 0200 do Sped-Fiscal, que tem por objetivo informar mercadorias, serviços, produtos ou quaisquer outros itens concernentes às transações fiscais e aos movimentos de estoques em processos produtivos, bem como os insumos do contribuinte.
a) Acesse a tela de cadastro de produtos, no Módulo Fiscal > menu Manutenção > Controle de Estoque > Produto, clique em "Incluir" ou selecione um produto e clique em "Alterar".
b) Preencha o campo CEST.
c) Salve apra manter a configuração, ao gerar o arquivo SPED o campo 13 do registro 0200 será preenchido com o código informado.
O registro 0220 tem por objetivo informar os fatores de conversão dos itens discriminados na Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços) entre a unidade informada no registro 0200 e as unidades informadas nos registros dos documentos fiscais ou nos registros do controle da produção e do estoque – Bloco K.
a) Acesse a tela de cadastro de produtos, no Módulo Fiscal > menu Manutenção > Controle de Estoque > Produto, clique em "Incluir" ou selecione um produto e clique em "Alterar"
b) Preencha os campo da seguinte forma:
c) Realize os lançamentos fiscais de entrada e saída contendo o produto, através da tela disponível no Módulo Fiscal > menu Manutenção > Entrada/Saída > Lançamento,clique em "Incluir".
d) Insira itens do produto configurado anteriormente na aba Produtos > Itens.
OBS.: observe que, nos lançamentos de entrada, constará o dado informado no campo ‘Unidade de Medida’ e, nos lançamentos da saída, constará o dado informado no campo ‘Unid. Med. Auxiliar’;
e) Após salvar os lançamentos fiscais contendo os produtos e suas unidades de medida, será necessário apurar o imposto ICMS para o período no qual os lançamentos foram realizados.
Acesse o link: Como Calcular Impostos caso tenha duvida sobre como apurar impostos.
f) Tendo realizado todas as configurações, lançamentos fiscais e apuração de ICMS, conforme descrito anteriormente, a geração do SPED Fiscal para a referência adequada poderá ser feita. No arquivo gerado, estarão disponíveis os registros C113 e C114.
Para geração do Registro 0500 a empresa deve ter a marcação Industria no cadastro geral de empresas.
a) Em seu módulo Principal, acesse o menu Manutenção > Empresa, selecione a empresa e clique em "Alterar", na aba "Dados Complementares" marque o campo "Industria".
O Registro 1300 se trata da movimentação diária de combustíveis pelos contribuintes do ramo varejista de combustíveis (postos de combustíveis).
Este Registro tem como objetivo fornecer informações para o cálculo do valor adicionado por município, sendo utilizado para subsidiar cálculos de índices de participação e deve ser apresentado apenas se a Unidade Federada (UF) do declarante assim o exigir.
Deve ser preenchido pelos seguintes contribuintes:
Antes de efetuar a geração no Calima siga os passos abaixo para configurar de forma correta para a geração.
a) Foi incluído nos lançamentos de Entrada/Saída, para realizar o procedimento, em seu módulo Fiscal, acesse a rotina Manutenção > Entrada ou Saída > Lançamento.
b) Efetue uma inclusão ou alteração de uma nota, clique em "Opções".
c) Selecione a opção "Informação sobre Valores Agregados".
d) Efetue a seleção do "Índice de Participação do Município" e informe o "Valor Contábil da Operação", clique em "Ok" para salvar a opreção
a) Foi incluído nos conhecimentos de transporte Entrada/Saída para atender os casos de Empresas de transporte intermunicipal e interestadual, para realizar o procedimento, em seu módulo Fiscal, acesse a rotina Manutenção > Entrada ou Saída > Conhecimento de Transporte.
b) Efetue uma inclusão ou alteração de um Conhecimento de Transporte, clique em "Opções" e selecione a opção "Informação sobre Valores Agregados".
c) Efetue a seleção do "Índice de Participação do Município" e informe o "Valor Contábil da Operação", clique em "Ok" para salvar a opreção
Foram cadastrados todos os códigos de Índice de Participação do Município contido nas tabelas disponibilizadas no portal do Sped. [15].
Até o momento os estados que possuem esses códigos são:
Caso seja disponibilizado algum código novo o mesmo pode ser cadastrado no próprio Calima, para tal, siga os passos abaixo:.
OBS.: Para os estados onde não possuem tabela de códigos e para que o arquivo seja validado será necessário informar o código de algum produto relacionado no período de geração do arquivo .
a) Em seu Módulo Fiscal, acesse o menu Manutenção > Tabelas > Índice de Participação do Município.
b) Para efetuar a inclusão de um novo índice, clique em "Incluir", efetue o preenchimento dos campos da tela seguinte e clique em "Salvar".
OBS.: A UF cadastrada no Índice de Participação do Município deve ser a mesma da Nota/CTE relacionada ao Fornecedor/Cliente.
Este registro tem por objetivo escriturar o ICMS de operações especificadas em legislação estadual como obrigadas a apurações em separado. Este registro deverá ser apresentado pelos contribuintes dos estados do Amazonas, Pará e do Espírito Santo, sujeitos a outras apurações
Caso exista o registro 1900, sistema gera 1 registro 1910 informando o período inicial/final de geração do arquivo.
Caso exista o registro 1900, sistema gera 1 registro 1920 com o valor do ICMS buscado. Se o lançamento estiver nas situações 1 ou 7, sistema lança o valor no campo '13 - DEB_ESP_OA'. Caso contrário, se o 4º carácter do código de ajuste for 2, sistema lança o valor no campo '2 - VL_TOT_TRANSF_DEBITOS_OA', se for 5, no campo '5 - VL_TOT_TRANSF_CREDITOS_OA' e se for 6, no campo '10 - VL_TOT_DED'.
Caso existam os registros 1900 e 1920, o sistema gera vários registros 1926 com o valor do ICMS a recolher. A soma do valor das obrigações deste registro deve ser igual à soma dos campos VL_ICMS_RECOLHER_OA e DEB_ESP_OA, do registro 1920. Este registro irá considerar os dados inseridos na funcionalidade: Módulo Fiscal > Manutenção > Impostos > Obrigações do ICMS a Recolher.
Para efetuar a emissão do Registro 1926 em seu SPED EFD - ICMS IPI é preciso primeiramente cadastra-lo, para tal efetue a seguinte rotina:
a) Em seu módulo Fiscal, acesse o menu Manutenção > Impostos > Obrigações do ICMS a recolher.
b) Efetue o preenchimento dos campos.
c) Salve para manter a configuração.
a) Acesse o menu Arquivos Digitais > Exportação > SPED EFD - ICMS IPI.
b) Clique em "Configuração".
c) Efetue a configuração do SPED de acordo com a empresa e clique em "Salvar".
d) Efetue o preenchimento de geração do arquivo e clique em "Ok" para efetuar a geração.
OBS.: Caso clique em "Gerar inventário" deve selecionar qual o inventário será informado no SPED EFD - ICMS IPI.